一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************333
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年5月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-804DL 其它插座 1 460.0 公牛/BULLGN-804 验收通过 2 得力 79650 卷尺 10 80.0 得力/deli79650 验收通过 3 得力 3429 方格文稿纸/草稿纸 162 299.7 得力/deli3429 验收通过 4 压圈垃圾桶 垃圾桶 20 120.0 无品牌压圈垃圾桶 验收通过 5 得力 8826电子闹钟 5 285.0 得力/deli8826 验收通过 6 清风 BR64SJE4 抽纸 1箱8提 1提6包 软抽 67 1005.0 清风/qingfengBR64SJE4 验收通过 7 多功能衣架 木质衣架/挂衣架 300 240.0 无品牌多功能衣架 验收通过 8 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 一件20袋 160 384.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉218g 验收通过 9 白云 AF01005 排拖40cm/60cm/90cm 平板拖把 10 600.0 白云AF01005 验收通过 10 亿运晨 201 手提包 商务公文包 180 2025.0 亿运晨201 验收通过 11 爱家 300ml空气清新剂 室内除臭/芳香用品 10 119.0 爱家/aijia空气清新剂 验收通过 12 南孚 南孚5号电池 96 264.96 南孚/NANFU5号电池 验收通过 13 南孚 7号电池 96 264.96 南孚/NANFU7号电池 验收通过 14 ******居家鞋 180 1800.0 无品牌拖鞋 验收通过 15 福源 布头拖把 30 285.0 福源布头拖把 验收通过 16 得翔 扫把套装 扫把 31 465.0 得翔扫把套装 验收通过 17 鸿泰 脸盆 塑料盆 颜色随机 376 2068.0 鸿泰/HONGTAI塑料脸盆 验收通过 18 得力 7652 笔记本 胶装本 200 590.0 得力/deli7652 验收通过 19 抹布 清洁布 40 220.0 无品牌30*40cm 验收通过 20 爱特福 84消毒液 一件/30瓶 10 65.0 爱特福84消毒液 验收通过 21 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 10 149.0 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液 验收通过 22 得力 9574 垃圾袋/9573 50 265.0 得力/deli9574 验收通过 23 得力 裁判用具 口哨F1306 5 39.0 得力/deliF1306 验收通过 24 得力 6600ES 中性笔 17 181.9 得力/deli6600ES 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈翔宇
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